考试总分:60分
考试类型:模拟试题
作答时间:90分钟
已答人数:402
试卷答案:没有
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A人力资源制度
B对交易和事项的独立检查
C对控制的日常监督
D实物控制
A某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证
B李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查
C某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价
D某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
A10
B15
C20
D30
A就地审计
B报送审计
C定期审计
D详细审计
A调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法
B描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同
C信息系统测试的方法是信息系统审计独有的
D信息系统审计与传统审计在终结阶段有很大的区别
A组织战略
B劳动力市场
C产品和服务
D技术
E组织变革
A审计机构必须是独立的专职机构,与被审计单位没有组织上的隶属关系
B审计人的活动经费应该独立,有自己专门的经济来源,不得受他人的影响,同时审计人员不得参与被审计单位的经营管理活动
C审计的评价依据是独立的
D审计人员的计划、检查与表达意见等各项工作均应是自由的,不受他人的控制与干扰
E审计人员应该保持精神上的独立
A审计管理质量
B审计项目质量
C审计工作质量
D审计规范质量
E审计标准质量
A信赖过度风险
B信赖不足风险
C误受风险
D误拒风险
E检查风险
A审计结论错误
B样本量增加
C审计效率降低
D审计成本增加
E测试范围扩大