2023年中级审计师每日一练《审计理论与实务》1月26日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1902

试卷答案:有

试卷介绍: 2023年中级审计师每日一练《审计理论与实务》1月26日专为备考2023年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 以下针对增加强调事项段的说法,不正确的是()。

    A如果被审计单位附注中披露了异常诉讼存在不确定性,注册会计师需要增加强调事项段

    B如果被审计单位附注中披露了存在已经或持续对被审计单位财务状况产生重大影响的特大灾难的事项,注册会计师需要增加强调事项段

    C强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息

    D强调事项段应该紧接在注册会计师的责任段之后

  • 2. 下列做法中,不会导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有()

    A将委托他人代销商品作为已出售商品处理

    B将材料盘盈计入主营业务收入

    C将下期销售收入提前至本期确认

    D将本期销售收入推迟到下期确认

  • 3. 下列有关审计证据相关性的表述中,不正确的有()

    A被篡改和伪造机会越少的审计证据越相关

    B审计证据的相关性是指审计证据是否能够实现审计目标

    C针对一项具体审计目标可以从不同来源获取审计证据

    D—种取证方法获取的审计证据可能与几项具体审计目标相关

  • 4. 下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()

    A已收到的货币资金确实为被审计单位所有

    B与货币资金有关的经济业务已全部登记入账

    C货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求

    D已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金

  • 5. 下列关于内部审计的法律责任的说法中,正确的是()

    A内部审计机构不承担行政责任

    B内部审计机构不承担刑事责任

    C我国当前的内部审计法规明确了内部审计人员的法律责任

    D我国当前的内部审计法规没有明确内部审计人员的法律责任

  • 1. 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()

    A实地观察仓库验收原材料的情况

    B抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

    C编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

    D计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

    E抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

  • 2. 下列有关审计风险基本特征的表述中,正确的有:

    A审计风险是客观存在的

    B审计风险是可以控制的

    C审计风险是可以消除的

    D审计风险具有潜在性

    E审计风险存在于审计全过程

  • 3. 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有

    A发运凭证连续编号

    B批准赊销信用与销售相互独立

    C出纳负责定期编制和寄送客户对账单

    D仓库在收到经过批准的销货单时才能发货

    E信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批

  • 4. 当出现下列情况时,可能表明存在舞弊风险,审计人员应保持警觉()

    A被审计单位的现金交易比例较高,并与其所在的行业常用的结算模式不同

    B在没有经营业务的地区开立银行账户

    C银行存款明细账存在非正常转账的“一借一贷”期末银行存款收支存在大额的截止性错误

    D存在银行未达款项

    E开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持

  • 5. 国家审计是国家治理的一项重要制度安排,其作用包括()

    A促进组织自我发展和实现目标

    B促进全面深化改革

    C促进经济高质量发展

    D促进反腐倡廉

    E提高财务信息的质量,维护良好的市场秩序