2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》12月18日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1402

试卷答案:有

试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》12月18日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是( )

    A收回货款不入账

    B应收账款提前入账

    C隐匿应收账款户名

    D虚构应收账款户名

  • 2. 下列各项中,属于防范审计人员法律责任风险的措施是( )

    A明确被审计单位的责任和审计组织的责任

    B尽量少地承接审计业务

    C按照被审计单位意愿选择审计意见类型

    D不采纳任何外部专家的意见和建议

  • 3. 定期财产清查属于控制活动中的()

    A业务授权控制

    B职责分工控制

    C凭证记录控制

    D实物控制

  • 4. 既能为审计人员提供工作标准,又能作为检查和评价审计工作质量规则的是(  )。

    A审计法

    B审计法实施条例

    C审计准则

    D审计工作方案

  • 5. 下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是()

    A对合格品和残次品的销售,均确认为营业收入

    B对主产品和副产品的销售,均确认为营业收入

    C采用预收款销售方式的,在收到贷款时确认营业收入

    D销售商品涉及商业折扣的,按照扣除商业折扣后的金额确认营业收入

  • 1. 下列选项中,属于社会审计作用的是()。   

    A提高财务信息的质量,维护市场经济秩序   

    B促进企业完善内部控制,提高企业经营管理水平   

    C为改善我国投资环境服务,有利于改革开放的进一步发展   

    D为宏观政策的制定提供依据   

    E追踪反馈宏观调控政策的运行效果   

  • 2. 审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以来控制抽样风险的有:

    A保证总体的完整性

    B科学设计取证方法

    C正确选用抽样方法

    D准确理解审计证据

    E扩大样本规模

  • 3. 审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。

    A出具有关内部控制的审计意见

    B确定审计组人员的构成

    C评价被审计单位的控制风险水平

    D确定实质性审查的性质、范围、重点和方法

    E提出改进内部控制的建议

  • 4. 下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有( )。

    A审计工作方案由审计机关业务部门负责编制

    B审计实施方案应在审计前下达到审计项目实施单位

    C根据审计实施过程中情况的变化,可以对审计工作方案内容进行调整

    D审计组人员及其分工发生重大变化时需调整审计实施方案

    E审计工作方案一般依据审计实施方案编制

  • 5. 以下关于审计项目计划的说法中,错误的是()。

    A审计项目计划由上级审计机关统一组织项目、自行安排项目、授权审计项目、政府交办项目、其他交办、委托或举报项目构成

    B审计项目计划由文字和表格两部分构成

    C为保证审计项目计划的科学有效和切实可行,审计机关在编制审计项目计划时,必须遵循依法独立开展审计监督的原则,围绕国家经济工作的核心任务和宏观调控重点,分出轻重缓急,妥善安排各项工作

    D审计项目计划可以随着周围情况的不同而及时调整,以便更好地完成任务

    E为了使审计项目计划更好地落到实处,审计机关可以建立审计项目计划执行情况及其结果的统计制度