考试总分:75分
考试类型:模拟试题
作答时间:90分钟
已答人数:352
试卷答案:没有
试卷介绍: 内部审计管理已经整理好,需要备考的朋友们赶紧来刷题吧!
A票据贴现款项是否及时足额入账
B票据贴现金额计算是否正确
C已贴现票据到时发生拒付是否做出账务处理
D票据登记簿是否由专人保管
A实地观察法
B证据检查法
C经验估计法
D重复执行法
A分析
B函证
C外部调查
D检查记录或文件
A完全不信赖内部控制
B不能将控制风险确定为零
C在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
A审查营业收入明细账并与总账核对
B审查应收账款明细账并与总账核对
C审查发运单并追查至营业收入明细账
D审查银行存款日记账并与总账核对
A出票人签章
B收款人名称
C出票日期
D金额
E出票地
A计算机审计不需要审查纸质材料
B计算机审计的审计内容与传统审计不完全一致
C计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统
D计算机审计的基本过程与传统审计是一致的
E计算机审计不需要进行内部控制测试
A向不特定对象发行证券的
B向累计不超过200人的特定对象发行证券的
C向累计超过200人的特定对象发行证券的
D采取电视广告方式发行证券的
E向累计超过100人的特定对象发行证券
A财务检查
B财务决策
C财务预测
D财务控制
E财务分析
A要求被审计单位提供财务报表
B要求被审计单位提供在金融机构开立账户的情况
C核实被审计单位电子数据有关情况
D制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财政收支、财务收支行为
E要求公安、监察、财政等机关予以协助