考试总分:75分
考试类型:模拟试题
作答时间:90分钟
已答人数:305
试卷答案:没有
试卷介绍: 内部审计管理已经整理好,需要备考的朋友们赶紧来刷题吧!
A内部控制设计存在重大缺陷
B内部控制没有得到有效执行
C内部控制设计合理且预期运行有效
D实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
A对产品售价、顾客赊销限额进行批准
B对重大的资产购置进行审批
C对发行股票进行审批
D批准付款应与签发付款支票由不同人员担任
A无法表示意见
B保留意见或否定意见
C保留意见或无法表示意见
D带强调事项段的无保留意见
A调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法
B描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同
C信息系统测试的方法是信息系统审计独有的
D信息系统审计与常规审计在报告阶段有很大的区别
A11万元
B12万元
C11.5万元
D14.5万元
A外购的商标权
B企业自创的品牌
C企业自创的商誉
D接受投资取得的土地使用权E:企业自行开发形成的专利权
A分析方法仅指研究财务数据之间的关系
B分析方法一般仅运用于审计计划阶段
C分析方法特别关注异常变动和差异
D常用的分析方法包括比较分析法、比率分析法和趋势分析法
E分析方法是实质性审查中必须使用的方法
A充分就业
B充分信息
C完全竞争
D完全由市场供求决定价格
E物价稳定
A基础货币
B信用配额
C派生存款
D外汇储备
E国库券
A强制性
B自愿性
C无偿性
D有偿性
E灵活性