考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:560
试卷答案:有
试卷介绍: 2025年中级审计师每日一练《审计理论与实务》11月7日专为备考2025年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A决算日后任意一天
B决算日当天
C整个审计期间
D决算日前后数天
A记录的各类业务符合法律法规的规定
B记录或列报的金额是实际存在或发生的
C记录或列报的金额在总体上的正确性程度
D记录或列报的金额确属本单位所有或所欠
A检查重大违法行为
B选派审计人员组成审计组
C编制审计工作方案
D按照审计实施方案获取审计证据
A销售收入减少
B销售成本减少
C平均存货减少
D存货跌价准备减少
A从存货账簿记录追查至存货实物
B在存货监盘时观察存货的状况
C从存货盘点记录追查至存货账簿记录
D根据存货盘点记录确定抽查盘点存货的范围
A编制或取得银行存款余额调节表
B审核银行存款日记账余额是否正确
C要求被审计单位调整银行存款日记账
D检查银行存款收支凭证是否合规
E重新测试与银行存款业务有关的内部控制
A银行存款余额为零的开户银行可以不函证
B对已获得银行对账单的开户银行可以不函证
C函证银行存款余额的同时,应一并收集贷款信息
D一般采用否定式函证
E应向账户已结清,但被审计单位在本期存过款的银行发函
A内部控制设置极不健全
B相关内部控制完全失效
C难以对内部控制的有效性做出评价
D不打算进行内部控制测试
E内部控制比较健全有效
A运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性
B询问管理人员和其他有关人员
C检查内部控制过程中生成的文件和记录
D向有关第三方进行函证
E观察业务活动和内部控制的实际运行情况
A审计的全过程,从计划到实施,再到最终发表意见
B专门审计组织和人员
C审计组织内部各项管理
D审计人员素质和工作技能的控制
E审计人员的培训、晋升管理